Dnes je 05.07.2024 Stránka načítaná o 04:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 100022271
Číslo faktúry: FD /0101/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Oravská vodár.spoločnosť
Adresa: Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín
IČO: 36672254
Predmet: vodné a stočné - preddavok v ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.05.2017
Dátum vystavenia: 01.05.2017
Dátum splatnosti: 20.05.2017
Dátum úhrady: 11.05.2017
Súbor: FD_0101_17
Zverejnené: 15.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov