P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
3141 |
FD/0120/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Školská jedáleň |
obedy zemestnanaci SF 03/2024 |
63.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
3142 |
FD/0147/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Školská jedáleň |
obedy zemestnanaci SF 04/2024 |
69.30 |
28.05.2024 |
Faktúra |
|
|
3143 |
FD/0148/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Školská jedáleň |
prispevok zamestnávateľa na ob |
1954.26 |
28.05.2024 |
Faktúra |
|
|
3144 |
FD /0093/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Štefan Pilatik Elektroopravovňa |
oprava sušičky |
80.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
3145 |
FD /0023/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Štefan Volf AUTODIELŇA |
oprava automobilu |
401.70 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
3146 |
FD /0066/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Štefan Volf AUTODIELŇA |
oprava motorového vozidla |
372.57 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
3147 |
FD /0271/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Štefan Volf AUTODIELŇA |
oprava motor. vozidla NO 343 A |
487.20 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
3148 |
FD /0318/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Štefan Volf AUTODIELŇA |
oprava motor.vozidla PEUGEOT-p |
48.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
3149 |
FD /0331/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Štefan Volf AUTODIELŇA |
prezutie pneu, mechanické prác |
108.00 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3150 |
FD/0146/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Štefan Volf AUTODIELŇA |
prezutie pneumatík |
72.00 |
28.05.2024 |
Faktúra |
|
|
3151 |
FD /0135/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r |
hravá etika, hravá technika |
6.60 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
3152 |
FD /0152/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r |
Hudobníček |
114.70 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
3153 |
FD /0194/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r |
knihy na HV - Hudobníček |
114.80 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
3154 |
FD /0246/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r |
prvouka - učebnice pre 2.roční |
135.30 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
3155 |
FD /0369/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r |
učebnice - technická výchova |
270.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
3156 |
FD/0158/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r |
knihy 2.ročník |
326.60 |
28.05.2024 |
Faktúra |
|
|
3157 |
SJF/0027/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAURIS, a.s. |
potraviny ŠJ |
124.70 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
3158 |
SJF/0045/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAURIS, a.s. |
potraviny ŠJ |
209.95 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
3159 |
SJF/0058/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAURIS, a.s. |
potraviny ŠJ |
319.80 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
3160 |
SJF/0065/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAURIS, a.s. |
potraviny ŠJ |
66.72 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|